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用友t6如何反年结

用友t6如何反年结

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的 作废”或“恢复”操作,错误凭证上会显示“作废”。接着,进行整理凭证操作,确认后全选并点击确定,最后选择“是”按钮。在此之后,...

会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的

作废”或“恢复”操作,错误凭证上会显示“作废”。接着,进行整理凭证操作,确认后全选并点击确定,最后选择“是”按钮。在此之后,需要业务人员增加一张正确的凭证,并按照正确的业务流程操作。综上所述,通过上述步骤,即可在用友T6系统中完成反结账、反记账以及取消审核凭证的操作,以满足业务需求。

在审核页面中点击“确定”按钮,系统会提示需要取消审核。点击“审核”选项后,选择“成批取消审核”,再次点击“确定”并退出审核页面。最后,从总账主界面中退出至系统主菜单,完成整个取消审核流程。

用友T3的反记账操作,是针对已记账凭证的一种逆操作,旨在还原其为未记账状态。此功能主要用以更正错误记账或取消先前记账记录,确保财务数据的准确性。操作路径为财务模块中选择相应凭证,执行反记账功能,系统则将凭证记账状态恢复至未记账状态。

用友年度结账后如何反结?

执行反结账操作:在结账向导中,首先选择需取消结账的月份,接着按下 Ctrl+Shift+F6 键,即可实现反结账。进行反记账操作:进入“总账-期末”界面,激活对账功能,按下 Ctrl+H 键,激活恢复记账前状态功能。

要进行用友年度结账后的反结账操作,首先点击总账界面,然后在结账下拉菜单中找到“期末结账”选项,点击打开。在期末结账页面内,会发现有两个操作选项:结账与反结账。选择反结账功能,系统将允许您将已结账的账户反结至特定的需要修改的期间,完成调整后,再重新执行结账操作即可。

首先,要进行反结账操作,可以在“总账”-“期末”-“结账”界面中,按“ctrl+shift+F6”快捷键来实现。其次,恢复记账功能,可以通过“总账”-“期末”-“对账”界面,按“ctrl+H”激活恢复记账功能,随后在“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”菜单中,可以选择恢复记账状态。

首先,反结账。在“总账”-“期末”-“结账”界面,按下“Ctrl+Shift+F6”键,系统会弹出提示框,确认是否反结账,点击“确定”即可完成反结账操作。反结账后,凭证可以重新修改。其次,恢复记账。在“总账”-“期末”-“对账”界面,按下“Ctrl+H”键,激活恢复记账功能。

首先,反结账可以在“总账”模块中通过选择“期末”菜单下的“结账”选项,找到需要取消结账的月份。按下“Ctrl+Shift+F6”组合键,输入账户密码后,点击“确定”即可完成反结账操作。其次,反记账需要在“总账”模块中的“对账”菜单下按下“Ctrl+H”组合键,激活记账功能。

在用友T3系统中,若需反结账,具体步骤如下:首先,进入“总账”模块,点击“期末”菜单下的“结账”选项,然后按下“Ctrl+Shift+F6”键进行反结账。其次,恢复记账需通过“总账”-“期末”-“对账”界面,使用“Ctrl+H”激活恢复记账功能。

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